一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策,拟订全县安全生产地方性法规、规章、政策和规划,综合协调全县安全生产工作,分析预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,负责安全生产新闻宣传报道,及时报告和协调解决安全生产中的重大问题。
承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。
承担全县工矿商贸行业、县属企业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
负责全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作;按照上级业务主管部门的委托权限,承担全县非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产条件的初步审查责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;指导非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全标准化工作。
承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任;根据上级业务主管部门的委托权限,负责全县职业卫生安全许可证申报材料的初步审查和上报工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
监督工矿商贸行业实施安全生产标准和规章;监督检查重大危险源监控和安全生产隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位及其违法违规行为。
负责组织全县安全生产检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,参与特别重大、重大事故、较大事故的调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;负责组织查处瞒报、迟报、漏报事故的违法、违规行为;参与煤矿事故的调查处理。
负责组织指导和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况;组织职责范围内建设项目安全设施、设备的设计审查和竣工验收。
负责开展全县安全生产行政执法工作。拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。
监督生产经营企业生产安全费用的提取和管理;会同县财政局负责全县岗位行业企业安全风险抵押金的收缴、管理和使用工作。
组织开展安全生产方面的学术、经验交流工作。负责所属事业单位的管理工作。
负责监督全县工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、煤矿矿井使用的特种设备作业人员(其它特种作业人员除外)持证上岗情况的工作。
负责县安全生产委员会的具体工作。
承办县委、县政府和州安全生产监督管理局交办的其他事项。
(二)机构设置
2010年12月根据《舟曲县委办公室舟曲县人民政府办公室关于印发舟曲县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,舟曲县安全生产管理局重新组建,正科级级建制,为舟曲县人民政府工作部门, 2017年8月16日县委发〔2017〕31号文件(中共舟曲县委 舟曲县人民政府关于将县安监局列为政府执法序列的批复)县安全生产监督管理局列为政府执法序列。2017年县安监局核定编制 9名(其中行政编制 3 名,事业编制 6名,后勤编制1名),其中局长 1 名、副局长2 名。
县安监局所属事业单位:舟曲县安全生产执法大队,副科级建制,核定事业编制 7名,其中领导职数1名。
二、2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2017年决算公开表见附件
三、2017年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计272.30万元,支出总计272.30万元。与2016年决算数相比,收入减少14.5万元,减少5.3%,支出减少14.5万元,减少5.3%。主要原因是2015年尾矿库治理项目结转30.00万元,在2016年支出,所以2016年决算总收入和总支出比2017年大。
本部门2017年度收入合计272.26万元,其中财政拨款收入260.26万元,占95.6%;其他收入12万元,占4.4%。上年结转0.04万元。
本部门2017年度支出合计272.30万元,其中:基本支出272.30万元。占100%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入260.26万元,较上年决算数增加12.96万元,增长5.24%。主要原因是1.单位人员增加,工资上调;2.监督检查工作量增大,工作经费增加。
本部门2017年财政拨款支出260.26万元,较上年决算数增加12.96万元,增长5.24%。主要原因是1.单位人员增加,工资上调,人员经费支出增加;2.监督检查工作量增大,工作经费支出增加。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出28.34万元,占10.89%,较年初预算数增加8.74万元,主要原因是监督检查工作量增大,工作经费支出增加。资源勘探信息等支出231.96万元,占89.1%,较年初预算数增加
76.98万元,主要原因是1.单位人员增加,工资上调,人员经费支出增加;2.监督检查工作量增大,工作经费支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出260.30万元。其中人员经费242.26万元,较上年增加56.62万元,人员经费主要用途包括基本工资80.13万元,津补贴91.86万元,奖金6014万元,其他社会保障缴费0.03万元,对个人和家庭补助64.10万元,生活补助30.28万元,医疗费2.40万元,奖励金11.50万元,住房公积金19.92万元。一般公共财政拨款基本支出增加主要原因是人员增加,工作标准上调。公用经费18.04万元,主要用途包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。公用经费支出较上年减少。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计4.64万元,较年初预算数没有增加,与上年支出数基本持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务用车运行维护费2.05万元,主要用于公务用车监督检查工作所需的燃料费、维修费、保险费等支出。与上年支出持平。
公务接待费2.59万元,主要用于省州安委会督查组督导检查工作的接待支出,费用支出与上年持平。
(三)“三公”实物量情况
2017年度本部门车辆保有量为2辆;国内公务接待22批次,161人。2017年度本部门人均接待费0.0161万元,车均维护费1.025万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行费情况说明。2017年度本部门机关运行经费支出18.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费,雇佣人员工资,公务用车运行维护费、信息网络购置更新费,差旅费等支出。机关运行费比2016年略有减少,主要原因部分机关运行费在财政拨款其他收入中支出。
(二)国有资产占用情况说明。截止2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单价50万元及以上通用设备专用设备0台。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门没有政府采购支出。
附件:2017年部门决算报表.XLS