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舟曲县审计局2019年度部门决算情况说明 |
2020-09-11 作者: 点击数: |
一、部门基本情况 (一)职能职责 1.主管全县审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 2.拟订全县有关审计法规、规章草案,制定本县审计工作指南、制度并监督执行。制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。参与拟订本县财政经济及其相关的法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。 3.向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告对其他事项的审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和乡、镇政府通报审计情况和审计结果。 4.直接审计出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议. 5.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 6.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。 7.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 8.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 (二)机构设置 舟曲县审计局下设三农资金审计中心(副科级建制)。截至目前,财政全额拨款人员为36人,其中在册职工27人,离退休职工8人,遗属1人。 二、2018年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2019年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度收入总计486.82万元,支出总计577.29万元。与2018年决算数相比,收入增加7.91万元,增加1.65%,支出增加155.51万元,增长36.87%。收入情况基本保持不变,而支出增加主要是审计项目的增多及人员工资调整。 本部门2019年度收入合计486.82万元,其中:财政拨款收入476.56万元,占97.90%;其他收入10.26万元,占2.1%。 本部门2019年度支出合计577.29万元,其中:基本支出577.29万元,占100%。 本部门2019年度年末结转和结余18.41万元,较上年减少90.46万元,主要原因是结算上年度项目审核费用。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度财政拨款收入476.56万元,较上年决算数增加102.84万元,增长27.52%。主要原因是人员工资调整,工作完成量增加,项目审核费增加。较年初预算数增加149.87万元,增长66.95%。主要原因是工资变动,工作完成量增加,项目审核费增加。 本部门2019年度财政拨款支出476.56万元,较上年决算数增加104.33万元,增长28.03%。主要原因是审计项目的审核费增多及人员工资调整。较年初预算数增加260.05万元,增长116.17%。主要原因是审计项目的审核费用纳入预算及人员工资调整。 本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出383.02万元,占80.37%,较年初预算数减少102.84万元;社会保障与就业支出93.53万元,占19.63%,较年初预算数增加93.53万元,主要原因是预算类别科目调整。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出383.02万元。其中:人员经费335.20万元, 较上年增加17.47万元,主要原因是人员工资调整。公用经费47.82万元,较上年减少6.68万元,主要原因是临时抽用人员差旅由抽人单位负担。 四、“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费支出总额情况。 2019年度本部门“三公”经费支出共计9.12万元,较年初预算数减少0.88万元,主要原因是车辆维修费用减少,较上年支出数增加3.63万元,主要原因是工作量增加。 (二)“三公”经费分项支出情况。 2019年度本部门公务车运行维护5.61万元,主要用于审计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少0.39万元,主要原因是维修费用减少,较上年支出数增加0.71万元,主要原因是工作量增加。 公务接待费3.51万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少0.49万元,主要原因是接待人员减少,较上年支出数增加2.92万元,较上年工作量增加导致接待量增加。 (三)“三公”经费实物量情况。 2019年度本部门公务车保有量为1辆;公务接待50批次,360人,人均接待费97.5元,车均维护费5.61万元。 五、其他需要说明的事项 (一) 机关运行经费情况说明。 2019年本部门机关运行经费支出47.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少6.68万元,增加12.26%,主要原因是临时抽用人员差旅由抽人单位负担。 (二) 国有资产占用情况说明。 截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。 (三) 政府采购支出情况说明。 2019年本部门政府采购支出0。
舟曲县审计局
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附件【舟曲县审计局2019年度部门决算表.xls】 |
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