一、部门基本情况
(一)职能职责
1、负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实,指导、协调、监督、服务全县道路运输业可持续健康发展;
2、根据国家有关法律法规的规定,开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限,审批道路客货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验,核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段,促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展;
3、做好行业调查研究和预测,制定道路运输业发展规划;
4、负责全县道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作,指导并做好市场供求信息发布工作;
5、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作,做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作,保证指令性道路运输计划的完成;
6、负责全县道路运输行业宏观调控工作,组织站场规划、布局和建设,运用市场机制调剂运输资源优化配置,促进地区之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作;
7、负责全县道路运输企业安全监管,并对道路运输企业实行质量信誉考核;
8、对道路运输市场进行监管,监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为,查处违章行为,保障广大经营者和消费者的合法权益,调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访;
9、监督检查道路运输业服务质量,做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导,调解服务质量纠纷;
10、完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
舟曲县道路运输管理局为一级核算单位,无下设机构。
二、2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计440.86万元,支出总计440.86万元。与2016年决算数相比,收入增加237.71万元,增长53.9%,支出增加237.71万元,增长53.9%。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加279.55万元。
本部门2017年度收入合计440.86万元,其中:财政拨款收入440.86万元,占100%。
本部门2017年度支出合计440.86万元,其中:基本支出161.31万元,占36.6%; 对附属单位补助支出暨成品油价格改革对交通运输的补贴支出279.55万元,占63.4%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入440.86万元,较上年决算数增加237.71万元,增长53.9%。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加279.55万元。
本部门2017年度财政拨款支出440.86万元,较上年决算数增加237.71万元,增长53.9%。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加279.55万元。
较年初预算数增加226.63万元,增长51.4%。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加279.55万元,年初未申请财政拨款预算。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出12.35万元,占2.8%,较年初预算数增加12.35万元,主要原因是年初未申请财政拨款预算,;节能环保支出1.2万元,占0.27%,较年初预算数增加1.2万元,主要原因是年初未申请财政拨款预算;交通运输支出427.31万元,占96%,较年初预算数增加312.34万元,主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加279.55万元,一般公共服务支出12.35万元年初未申请预算,节能环保支出1.2万元年初未申请预算。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出161.31万元。其中:人员经费141.71万元, 较上年减少13.83万元,主要原因是人员调出减资。 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费18.40万元,较上年减少2.44万元,主要原因是厉行节约,减少不必要的经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计7.52万元,较年初预算数增加0.97万元,主要原因是道路运输行业安全检查频次增加,车辆老旧维护费用增加,较上年支出数增加1.97万元,主要原因是道路运输行业安全检查频次增加,车辆老旧维护费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门公务车运行维护费7.34万元,主要用于道路运输行业安全生产监督检查、道路运输行业市场秩序维护部门文件交换、因公出行、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数增加1.34万元,主要原因是道路运输行业安全检查频次增加,车辆老旧维护费用增加。较上年支出数增加1.99万元,主要原因是道路运输行业安全检查频次增加,车辆老旧维护费用增加。
公务接待费0.18万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.37万元
(三)“三公”经费实物量情况。
2017 年度本部门公务车保有量为2辆;国内公务接待4批次24人。2017年度本部门人均接待费75元,车均维护费1.2万元。
五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出18..40万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.3万元、公务车运行维护费7.34、电费1.0万元、印刷费0.45万元、差旅费2.69万元、维修(维护)费5.27万元机关运行经费较2016年减少2.44万元,减少11%,主要原因是厉行节约,减少不必要的经费支出。
(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
舟曲县道路运输管理局
2018年9月10日
附件:舟曲县道路运输管理局部门决算公开表.xls