政府信息公开

舟曲县扶贫办2017年度部门决算情况说明
2018-09-20   作者: 点击数:  

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)贯彻落实国家、省、州有关扶贫开发的方针政策和法律法规、规章,提出舟曲县扶贫开发的战略目标和具体政策、措施、办法,并组织实施。

(二)制定全县扶贫开发中长期规划,编制扶贫开发的年度计划,提出实施规划、计划的具体措施,并组织实施;加强项目管理,严格执行财政专项扶贫资金报账制。

(三)负责扶贫项目资金、扶贫信贷资金、社会帮扶资金使用情况的监督检查,开展互助资金运行情况的监督检查、工作指导、监测分析和动态管理,配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作;负责扶贫项目建设实施情况督促检查。

(四)负责指导协调实施扶贫整村整乡推进、连片开发、产业扶贫等各类项目,负责科技和智力扶贫工作,贫困人口自我发展能力提高工作。

(五)注重调查研究,准确掌握扶贫工作进展情况、存在的困难和问题,提出措施和办法,为全县扶贫开发决策提供依据。

(六)负责全县贫困状况监测统计、信息管理;负责扶贫宣传工作。

(七)负责行业扶贫协调督促工作,及时掌握行业扶贫任务落实情况,建立扶贫项目资金整合平台,构建大扶贫工作格局;协调重点产业开发工作。

(八)负责全县社会帮扶工作。制定全县党政机关帮扶工作规划和方案,协调办理相关事宜。

(九)负责科技扶贫规划信息建设,承担新技术、新产品、新成果和推广应用和培训工作。

(十)承办县委、县政府、省州扶贫办交办的工作。

(二)机构设置

根据上述职责,舟曲县扶贫开发办公室设3个内设机构,均为个股级建制:

(一)综合办公室

负责文电、会务、档案、后勤服务等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、政务公开等工作;负责机关干部的考核、奖惩、廉政及干部队伍建设;负责机关公文处理、秘书事务、档案管理、人事编制管理、财务管理、后勤管理、机关保密工作;负责机关党务工作;负责单位目标责任的落实工作;负责全县扶贫开发中长期发展规划研究和年度计划的编制工作;负责项目资金的申报;负责制定扶贫资金年度使用分配方案;负责并参与重点项目的考察、评估和立项审查;负责扶贫统计信息和贫困人口监测工作;负责提出贯彻落实扶贫开发方针政策的具体实施意见和措施办法;负责起草扶贫工作重要意见、建议报告等综合性材料;负责提案建议的办理工作,配合完成关于扶贫开发的工作调研。

(二)产业开发股

负责贯彻落实产业扶贫和金融扶贫政策,开展全县产业扶贫和金融扶贫调研;拟定整村(乡)推进、片区开发中的产业扶贫和扶贫贴息贷款中长期发展规划和年度计划;负责组织产业规划项目的评估论证、立项审查和年度计划产业项目的组织实施工作;负责扶贫龙头企业项目的申报、审核和贷款贴息的组织实施,及时提出动态管理意见;负责全县扶贫信贷的总体规划和年度计划的安排;负责对到户贴息扶贫信贷项目的管理;负责金融扶贫联系协调工作;负责贫困村村级发展互助资金工作指导、监测分析和动态管理;负责与产业发展相关目标责任的落实工作。拟定行业扶贫年度工作计划,研究提出推进行业扶贫的工作措施并组织落实;协调督促相关部门抓好行业扶贫任务落实。及时反映工作推进情况、存在的问题及意见建议;组织开展扶贫攻坚项目资金整合工作,建立完善扶贫相关工作机制。

(三)社会帮扶股

负责制定帮扶工作的规划和年度计划,创新社会帮扶工作机制,提出调整帮扶单位和人员的意见和建议,协调联系各级对口帮扶的有关事宜;督促检查帮扶工作,及时反映帮扶工作进展情况、成效及存在的问题;起草帮扶工作的有关材料,承办联系帮扶人员、帮扶单位等事宜,负责本单位双联工作。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计8960.85万元,支出总计8976.44万元。与2016年决算数相比,收入减少1060.6万元,减少10.5%,支出减少527.17万元,减少5.5%。主要原因是2017年项目实施过缓,项目资金结转较多,2018年项目部分完成验收,项目资金支出较大。

本部门2017年度收入合计8960.85万元,其中:财政拨款收入8960.85万元,占100%。

本部门2017年度支出合计8976.44万元,其中:基本支出273.24万元,占3.04%; 项目支出8703.20万元,占96.96%。

 本部门2017年度年末结转和结余274.06万元,较上年增加61.8万元,主要原因是2017年项目实施过缓,项目资金结转较多,2018年项目部分完成验收,项目资金结转较少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入8960.85万元,较上年决算数减少1049.1万元,减少10.4%。主要原因是项目资金拨入减少。较年初预算数增加3280.42万元,增加57.7%。主要原因项目资金拨入增加。

本部门2017年度财政拨款支出8976.44万元,较上年决算数减少527.2万元,减少5.55%。主要原因是项目资金支出缓慢。较年初预算数增加370.77万元,增加237%。主要原因是项目资金拨付。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出16.6万元,占0.18%,较年初预算数增加2.2万元,主要原因是一般公共服务支出增加;社会保障与就业支出376.09万元,占4.19%,较年初预算数增加102.04万元,主要原因是公积金变化及退休人员增加;农林水支出8922.23万元,占95.13%,较年初预算数增加 38.62万元,主要原因是2016年项目实施过缓,项目资金结转较多,2017年项目部分完成验收,项目资金支出较大;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出8976.44万元。其中:人员经费247.77万元, 较上年增加39.48万元,主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费25.47万元,较上年减少10.35万元,主要原因是未购置办公设备;公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、办公设备购置、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.07万元,较年初预算数减少2.53万元,主要原因是减少车辆运行维护费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3.07万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;较年初预算数减少2.53万元,主要原因是减少车辆运行维护费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;车均购置费0万元,车均维护费3.07万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出25.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额8.99万元,其中:政府采购货物支出8.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。主要用于采购动物防疫物资及办公设备 (由部门根据实际采购情况补充说明)。


附件:舟曲县2017年扶贫办决算批复.xls



  
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